Desde el 26 de enero, fecha en que se abrió la temporada para presentar la declaración de impuestos, una parte importante de los contribuyentes ya cumplió con el trámite, pero todavía hay muchos que siguen pendientes, sea por falta de tiempo, por no tener claros los requisitos o por no saber exactamente qué formularios utilizar. Para quienes viven en Nueva York, ponemos a disposición una guía detallada y actualizada que explica paso a paso cómo hacer la declaración, qué documentos reunir, cuáles son las fechas clave de la campaña y otros aspectos que debes tener en cuenta.
Fechas clave este 2026
El Form IT‑201 es la declaración de impuesto sobre la renta para residentes de tiempo completo en NY. Clic aquí para leer sus instrucciones oficiales en el IT‑201‑I.
Esquema simplificado IT‑201
Paso 1: Datos del contribuyente (nombre, SSN o ITIN, dirección, condado, si eres residente NYC).
Paso 2: Estado civil para efectos de NY (igual que el federal en la mayoría de casos)
Paso 3: Ingreso federal y ajustes (se arrastra el ingreso bruto ajustado del IRS y se aplican adiciones y sustracciones específicas del estado).
Paso 4: Deducción estándar de NY o deducciones detalladas, más exenciones por dependientes.
Paso 5: Cálculo del impuesto usando tablas estatales y locales.
Paso 6: Créditos (como el Earned Income Tax Credit estatal que puede ser hasta 30% del federal, entre otros).
Paso 7: Pagos ya hechos (retenciones en W‑2, pagos estimados) y resultado final (reembolso o saldo).
Si no puedes pagar todo lo que adeudas hasta el 15 de abril, lo más importante es no dejar de presentar la declaración, por lo que debes acercarte al IRS para acordar cómo pagar el saldo. De esa manera evitarás la multa por “no presentar”, que es mucho más alta que la de “no pagar”. Ahora, si necesitas más tiempo para llenar la declaración, pide una prórroga, pero recuerda que el pago sigue venciendo en abril.
Aunque no puedas pagar el total, al menos envía un pago parcial, que reducirá el saldo sobre el que se calculan intereses y multas. Luego solicita un plan de pagos a corto plazo (en línea hasta 180 días) o a largo plazo (con cuotas mensuales).
En caso no puedas declarar en abril, solicita una prórroga hasta octubre. Para ello debes presentar el formulario 4868, a más tardar el 15 de abril. Recuerda que esta solamente extiende el tiempo para presentar la declaración (hasta el 15 de octubre), pero no amplía el plazo para pagar; por lo tanto, el impuesto debe estimarse y abonarse en abril para evitar sanciones. También puedes solicitarlo a nivel estatal.
Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente. Esa multa puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.
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